/
Opsætning på debitorer

Opsætning på debitorer

 

Hvis den proces, man skal i gang med, er at modtage ordrer fra sine kunder, skal man sikre sig, at kunderne er sat op, så man i EDI-udvekslingen peger på den rigtige.

Typisk vil kunden også arbejde med GLN-numre, og der søges ved indlæsning i rækkefølgen:

  1. GLN – leveringsadresse (hvis leveringsadressen er registreret under en debitor, vil ordren lægge sig på debitor med rette leveringsadresse)

  1. GLN – debitor (enten bruges primær leveringadresse på debitor, eller der kan være angivet en såkaldt ”blød” leveringsadresse, som indlæses på ordren – f.eks. ved levering til private)

  1. GLN – partner setup (ved specielle tilfælde)

  1. CVR – debitor (ved specielle tilfælde, hvor kunden ikke har ønsket erhverve sig et GLN-nummer)

GLN under leveringsadresse - der er to felter til GLN. Det skal registreres under feltet GLN/EDI leveringskode :

 

GLN under debitor:

 

 

Related content

B2B Backbone menu
B2B Backbone menu
Read with this
Opsætning på debitorer
Opsætning på debitorer
More like this
Opsætning generelt - B2B Backbone
Opsætning generelt - B2B Backbone
Read with this
Opsætning på debitorer
Opsætning på debitorer
More like this
EDI felter relateret til ordrer
EDI felter relateret til ordrer
Read with this
Lagerrapport
More like this